Faktúra č. DFB3023091

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
  • IČO: 17055385
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB3023091
  • Popis fakturovaného plnenia: letenky Budapešť - Martiniq
  • Dátum doručenia: 14.03.2023
  • Celková hodnota: 4 389,70 €
  • Identifikácia objednávky: 27-150-2023
  • Dátum zverejnenia: 17.03.2023
  • Poznámka:
Tlačiť