Faktúra č. DFB3023088

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
  • IČO: 17055385
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB3023088
  • Popis fakturovaného plnenia: maliarsky materiál pre ubytov.zariadenie
  • Dátum doručenia: 10.03.2023
  • Celková hodnota: 257,19 €
  • Identifikácia objednávky: 26-962-2023
  • Dátum zverejnenia: 21.03.2023
  • Poznámka:
Tlačiť