Faktúra č. DFB3023078

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
  • IČO: 17055385
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB3023078
  • Popis fakturovaného plnenia: vodoinštalačný materiál na opravu v ubytovacom zariadení
  • Dátum doručenia: 07.03.2023
  • Celková hodnota: 3 856,81 €
  • Identifikácia objednávky: 19-962-2023
  • Dátum zverejnenia: 21.03.2023
  • Poznámka:
Tlačiť