Faktúra č. DFB3023070

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
  • IČO: 17055385
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB3023070
  • Popis fakturovaného plnenia: elektro materiál, štítky
  • Dátum doručenia: 02.03.2023
  • Celková hodnota: 223,34 €
  • Identifikácia objednávky: 16-121-2023
  • Dátum zverejnenia: 17.03.2023
  • Poznámka:
Tlačiť