Faktúra č. DFB3023052

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
  • IČO: 17055385
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB3023052
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery kompat. 4 ks
  • Dátum doručenia: 15.02.2023
  • Celková hodnota: 227,81 €
  • Identifikácia objednávky: 14-121-2023
  • Dátum zverejnenia: 01.03.2023
  • Poznámka:
Tlačiť