Faktúra č. DFB3023040

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
  • IČO: 17055385
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB3023040
  • Popis fakturovaného plnenia: lieky a zdravot.materiál lyžiar.výcvik
  • Dátum doručenia: 10.02.2023
  • Celková hodnota: 270,78 €
  • Dátum zverejnenia: 28.02.2023
  • Poznámka:
Tlačiť