Faktúra č. DFB3023037

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
  • IČO: 17055385
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB3023037
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery a cartridge
  • Dátum doručenia: 03.02.2023
  • Celková hodnota: 1 099,36 €
  • Identifikácia objednávky: 10-150-2023
  • Dátum zverejnenia: 15.02.2023
  • Poznámka:
Tlačiť