Faktúra č. DFB3023024

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
  • IČO: 17055385
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB3023024
  • Popis fakturovaného plnenia: TP linky
  • Dátum doručenia: 03.02.2023
  • Celková hodnota: 40,00 €
  • Identifikácia objednávky: 9-121-2023
  • Dátum zverejnenia: 08.02.2023
  • Poznámka:
Tlačiť