Faktúra č. DFB3023006

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
  • IČO: 17055385
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB3023006
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky pre VŠJ
  • Dátum doručenia: 11.01.2023
  • Celková hodnota: 78,24 €
  • Identifikácia objednávky: 4-140-2023
  • Dátum zverejnenia: 23.01.2023
  • Poznámka:
Tlačiť