Faktúra č. DFB3022541

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
  • IČO: 17055385
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB3022541
  • Popis fakturovaného plnenia: obedy žiaci 12/2022, manipulačný poplatok 12/2022
  • Dátum doručenia: 15.12.2022
  • Celková hodnota: 1 558,22 €
  • Identifikácia zmluvy: 01/S/2018
  • Dátum zverejnenia: 21.12.2022
  • Poznámka:
Tlačiť