Faktúra č. DFB3022537

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
  • IČO: 17055385
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB3022537
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál - čistiace prostriedky do TC
  • Dátum doručenia: 14.12.2022
  • Celková hodnota: 66,20 €
  • Identifikácia objednávky: 207-140-2022
  • Dátum zverejnenia: 20.12.2022
  • Poznámka:
Tlačiť