Faktúra č. DFB3022464

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
  • IČO: 17055385
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB3022464
  • Popis fakturovaného plnenia: elektro materiál
  • Dátum doručenia: 03.11.2022
  • Celková hodnota: 50,10 €
  • Identifikácia objednávky: 187-121-2022
  • Dátum zverejnenia: 11.11.2022
  • Poznámka:
Tlačiť