Faktúra č. DFB3022444

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
  • IČO: 17055385
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB3022444
  • Popis fakturovaného plnenia: maliarsky materiál pre TC
  • Dátum doručenia: 25.10.2022
  • Celková hodnota: 139,60 €
  • Identifikácia objednávky: 182-140-2022
  • Dátum zverejnenia: 05.11.2022
  • Poznámka:
Tlačiť