Faktúra č. DFB3022441

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
  • IČO: 17055385
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB3022441
  • Popis fakturovaného plnenia: cartridge,pásky,tonery,spinky,fotopapier,rezačky...
  • Dátum doručenia: 13.10.2022
  • Celková hodnota: 551,36 €
  • Identifikácia objednávky: 177-150-2022
  • Dátum zverejnenia: 29.10.2022
  • Poznámka:
Tlačiť