Faktúra č. DFB3022423

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
  • IČO: 17055385
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB3022423
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery,odpad.nádoba
  • Dátum doručenia: 17.10.2022
  • Celková hodnota: 141,99 €
  • Identifikácia objednávky: 166-150-2022
  • Dátum zverejnenia: 25.10.2022
  • Poznámka:
Tlačiť