Faktúra č. DFB3022397

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
  • IČO: 17055385
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB3022397
  • Popis fakturovaného plnenia: obedy žiaci 9/2022
  • Dátum doručenia: 30.09.2022
  • Celková hodnota: 2 320,88 €
  • Identifikácia zmluvy: 01/S/2018
  • Dátum zverejnenia: 18.10.2022
  • Poznámka:
Tlačiť