Faktúra č. DFB3022367

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
  • IČO: 17055385
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB3022367
  • Popis fakturovaného plnenia: spojovací,vodoinštal.materiál,náradie v ubytov.zariadení
  • Dátum doručenia: 12.09.2022
  • Celková hodnota: 827,63 €
  • Identifikácia objednávky: 132-962-2022
  • Dátum zverejnenia: 28.09.2022
  • Poznámka:
Tlačiť