Faktúra č. DFB3022362

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
  • IČO: 17055385
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB3022362
  • Popis fakturovaného plnenia: maliarsky materiál
  • Dátum doručenia: 31.08.2022
  • Celková hodnota: 270,09 €
  • Identifikácia objednávky: 126-140-2022
  • Dátum zverejnenia: 19.09.2022
  • Poznámka:
Tlačiť