Faktúra č. DFB3022343

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
  • IČO: 17055385
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB3022343
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál - farby
  • Dátum doručenia: 16.08.2022
  • Celková hodnota: 362,09 €
  • Identifikácia objednávky: 115-150-2022
  • Dátum zverejnenia: 06.09.2022
  • Poznámka:
Tlačiť