Faktúra č. DFB3021365

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
  • IČO: 17055385
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB3021365
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 01.12.2021
  • Celková hodnota: 1 484,57 €
  • Identifikácia objednávky: 134-962-2021
  • Dátum zverejnenia: 08.12.2021
  • Poznámka:
Tlačiť