Faktúra č. 26DFPC0050

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
  • IČO: 17055385
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 26DFPC0050
  • Popis fakturovaného plnenia: froté uteráky, froté osušky, utierky
  • Dátum doručenia: 30.07.2026
  • Celková hodnota: 483,30 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 195-962-2026
  • Dátum zverejnenia: 15.08.2026
  • Poznámka:
Tlačiť