Faktúra č. 26DFPC0038

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
  • IČO: 17055385
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 26DFPC0038
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava systému EPS
  • Dátum doručenia: 10.06.2026
  • Celková hodnota: 886,09 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 148-962-2026
  • Dátum zverejnenia: 30.06.2026
  • Poznámka:
Tlačiť