Faktúra č. 26DFPC0035

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
  • IČO: 17055385
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 26DFPC0035
  • Popis fakturovaného plnenia: Bros 007 na mravce a lez. hmyz 3 ks, stierky na okná 20 ks
  • Dátum doručenia: 05.06.2026
  • Celková hodnota: 149,15 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 169-962-2026
  • Dátum zverejnenia: 23.06.2026
  • Poznámka:
Tlačiť