Faktúra č. 26DFPC0031

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
  • IČO: 17055385
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 26DFPC0031
  • Popis fakturovaného plnenia: hygienické a čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 02.06.2026
  • Celková hodnota: 3 035,03 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 156-962-2026
  • Dátum zverejnenia: 18.06.2026
  • Poznámka:
Tlačiť