Faktúra č. 26DFBV0469

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
  • IČO: 17055385
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 26DFBV0469
  • Popis fakturovaného plnenia: 1x letenka ped. doprovod, 14x letenky žiaci BA-Dalaman-BA
  • Dátum doručenia: 23.09.2026
  • Celková hodnota: 4 950,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 247-150-2026
  • Dátum zverejnenia: 01.10.2026
  • Poznámka:
Tlačiť