Faktúra č. 26DFBV0394

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
  • IČO: 17055385
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 26DFBV0394
  • Popis fakturovaného plnenia: spojovací a pracovný materiál na údržbu
  • Dátum doručenia: 03.08.2026
  • Celková hodnota: 191,95 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 192-150-2026
  • Dátum zverejnenia: 18.08.2026
  • Poznámka:
Tlačiť