Faktúra č. 26DFBV0341

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
  • IČO: 17055385
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 26DFBV0341
  • Popis fakturovaného plnenia: ročný poplatok za poskytovanie služieb v obl. segregácie
  • Dátum doručenia: 01.07.2026
  • Celková hodnota: 232,47 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: SEG/ZO/202520973-2
  • Dátum zverejnenia: 17.07.2026
  • Poznámka:
Tlačiť