Faktúra č. 26DFBV0325

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
  • IČO: 17055385
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 26DFBV0325
  • Popis fakturovaného plnenia: kancelársky materiál
  • Dátum doručenia: 12.06.2026
  • Celková hodnota: 122,64 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 175-140-2026
  • Dátum zverejnenia: 30.06.2026
  • Poznámka:
Tlačiť