Faktúra č. 26DFBV0287

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
  • IČO: 17055385
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 26DFBV0287
  • Popis fakturovaného plnenia: maliarske práce v priestoroch školy
  • Dátum doručenia: 21.05.2026
  • Celková hodnota: 907,50 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 155-150-2026
  • Dátum zverejnenia: 02.06.2026
  • Poznámka:
Tlačiť