Faktúra č. 26DFBV0263

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
  • IČO: 17055385
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 26DFBV0263
  • Popis fakturovaného plnenia: spojovací materiál - odborný výcvik
  • Dátum doručenia: 04.05.2026
  • Celková hodnota: 131,42 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 31-121-2026
  • Dátum zverejnenia: 26.05.2026
  • Poznámka:
Tlačiť