Faktúra č. 26DFBV0262

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
  • IČO: 17055385
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 26DFBV0262
  • Popis fakturovaného plnenia: vankúše a paplóny 120 ks
  • Dátum doručenia: 04.05.2026
  • Celková hodnota: 3 601,44 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 130-130-2026
  • Dátum zverejnenia: 20.05.2026
  • Poznámka:
Tlačiť