Faktúra č. 26DFBV0210

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
  • IČO: 17055385
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 26DFBV0210
  • Popis fakturovaného plnenia: 4x letenky ped. doprovod, 5x letenky žiaci Viedeň-Porto-Viedeň, 20 kg bat.
  • Dátum doručenia: 08.04.2026
  • Celková hodnota: 2 815,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 75-150-2026
  • Dátum zverejnenia: 26.05.2026
  • Poznámka:
Tlačiť