Faktúra č. 26DFBV0176

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
  • IČO: 17055385
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 26DFBV0176
  • Popis fakturovaného plnenia: krúžok - elektro-materiál
  • Dátum doručenia: 20.03.2026
  • Celková hodnota: 45,85 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 107-121-2026
  • Dátum zverejnenia: 26.03.2026
  • Poznámka:
Tlačiť