Faktúra č. 26DFBV0172

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
  • IČO: 17055385
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 26DFBV0172
  • Popis fakturovaného plnenia: prevedenie jarnej deratizácie a dezinsekcie
  • Dátum doručenia: 19.03.2026
  • Celková hodnota: 934,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 102-150-2026
  • Dátum zverejnenia: 25.03.2026
  • Poznámka:
Tlačiť