Faktúra č. 26DFBV0154

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
  • IČO: 17055385
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 26DFBV0154
  • Popis fakturovaného plnenia: repre rekl. predmety - kart. obal na fľašu s logom 50 ks, prac. obuv a odev
  • Dátum doručenia: 10.03.2026
  • Celková hodnota: 812,67 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 88-150-2026
  • Dátum zverejnenia: 19.03.2026
  • Poznámka:
Tlačiť