Faktúra č. 26DFBV0144

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
  • IČO: 17055385
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 26DFBV0144
  • Popis fakturovaného plnenia: nábytkový trezor 1 ks, upratovací vozík 10 ks
  • Dátum doručenia: 09.03.2026
  • Celková hodnota: 1 628,52 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 87-150-2026
  • Dátum zverejnenia: 18.03.2026
  • Poznámka:
Tlačiť