Faktúra č. 26DFBV0140

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
  • IČO: 17055385
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 26DFBV0140
  • Popis fakturovaného plnenia: kancelársky materiál
  • Dátum doručenia: 05.03.2026
  • Celková hodnota: 3 488,38 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 76-150-2026
  • Dátum zverejnenia: 13.03.2026
  • Poznámka:
Tlačiť