Faktúra č. 26DFBV0086

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
  • IČO: 17055385
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 26DFBV0086
  • Popis fakturovaného plnenia: utierky, uteráky, obrusy, post. bielizeň, kúp. závesy
  • Dátum doručenia: 13.02.2026
  • Celková hodnota: 1 289,95 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 58-150-2026
  • Dátum zverejnenia: 28.02.2026
  • Poznámka:
Tlačiť