Faktúra č. 26DFBV0069

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
  • IČO: 17055385
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 26DFBV0069
  • Popis fakturovaného plnenia: spojovací materiál
  • Dátum doručenia: 10.02.2026
  • Celková hodnota: 275,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 32-121-2026
  • Dátum zverejnenia: 03.03.2026
  • Poznámka:
Tlačiť