Faktúra č. 26DFBV0058

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
  • IČO: 17055385
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 26DFBV0058
  • Popis fakturovaného plnenia: vodoinštalačný materiál
  • Dátum doručenia: 05.02.2026
  • Celková hodnota: 1 581,52 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 37-140-2026
  • Dátum zverejnenia: 28.02.2026
  • Poznámka:
Tlačiť