Faktúra č. 26DFBV0053

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
  • IČO: 17055385
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 26DFBV0053
  • Popis fakturovaného plnenia: repre rekl. predmety - polokošele a bundy s logom SOŠE
  • Dátum doručenia: 04.02.2026
  • Celková hodnota: 3 157,41 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 16-110-2026
  • Dátum zverejnenia: 28.02.2026
  • Poznámka:
Tlačiť