Faktúra č. 26DFBV0014

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
  • IČO: 17055385
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 26DFBV0014
  • Popis fakturovaného plnenia: orig. HP tonery 12 ks
  • Dátum doručenia: 16.01.2026
  • Celková hodnota: 512,86 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 9-140-2026
  • Dátum zverejnenia: 20.02.2026
  • Poznámka:
Tlačiť