Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
26DFBV0166 Polep solárnej fólie na okná 21 ks, rozmer 44x137 cm v dielni SOŠ automobilovej Trnava Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 RoRy BOZP s. r. o. 54173736 1 218,00 € 14.05.2026 19.05.2026 Faktúra
26DFBV0167 Školenie 12.05.2026 pre 4 zamestnancov SOŠ automobilovej Trnava Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 SOVA Digital a.s. 35770911 369,00 € 14.05.2026 20.05.2026 Faktúra
26DFBV0164 Dodávka - platňa na stĺp pozinkovaná 60 x 60 2 ks Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Pletiva s.r.o. 46094326 20,10 € 12.05.2026 15.05.2026 Faktúra
26DFBV0163 Servisná prehliadka zdvíhacieho zariadenia - šikmá schodisková plošina Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 VELCON spol.s r.o. 36056677 332,10 € 12.05.2026 19.05.2026 Faktúra
26DFBV0165 GPS monitoring na osobné autá a trenažér od 01.05.2026 do 31.05.2026 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 TSS Group, a.s. 36323551 44,28 € 12.05.2026 20.05.2026 Faktúra
26DFBV0162 Za výkon zodpovednej osoby GDPR 05/2026 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 EuroTRADING s.r.o. 44031483 47,97 € 11.05.2026 19.05.2026 Faktúra
26DFBV0160 Dodávka - elektrina 01.04.2026-30.04.2025, vyúčtovanie Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 encare, s.r.o. 52302555 1 121,66 € 11.05.2026 20.05.2026 Faktúra
26DFBV0161 Za služby mobilnej siete O2 01.4.2026-30.04.2026 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 3,00 € 11.05.2026 20.05.2026 Faktúra
26DFBV0159 Dodávka - tonery 4 ks Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Ábel Jozef - NETAS 34948627 516,60 € 07.05.2026 15.05.2026 Faktúra
26DFBV0156 Prevádzkovanie výmenníkovej stanice v mesiaci apríl 2026 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 František Viskupič - ELFE - TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV 33209308 779,82 € 06.05.2026 14.05.2026 Faktúra
26DFBV0158 Dodávka - tepelná energia apríl 2026, vyúčtovanie Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 4 486,63 € 06.05.2026 14.05.2026 Faktúra
26DFBV0155 Vyúčtovanie nájomného do 30.04.2026 (fľaša oceľová, chladivo) Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 135,05 € 06.05.2026 14.05.2026 Faktúra
26DFBV0157 Ochrana objektu - pripojenie a monitoring poplachového systému za apríl 2026 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. 36237922 224,72 € 06.05.2026 14.05.2026 Faktúra
26DFBV0154 Dodávka - materiál na opravu plota na SOŠ automobilovej Trnava Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Pletiva s.r.o. 46094326 695,40 € 05.05.2026 08.05.2026 Faktúra
26DFBV0151 Pristavenie a odvoz kontajnera, zhodnotenie odpadu za apríl 2026 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 FCC Trnava s.r.o. 31449697 643,93 € 05.05.2026 13.05.2026 Faktúra
26DFBV0152 Za odvoz biologicky rozložiteľného odpadu apríl 2026 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 FCC Trnava s.r.o. 31449697 123,00 € 05.05.2026 13.05.2026 Faktúra
26DFBV0150 Za služby mobilnej siete 01.04.2026-30.04.2026 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Slovak Telekom, a.s. 35763469 90,42 € 05.05.2026 13.05.2026 Faktúra
26DFBV0153 Dodávka PHM k 30.04.2026 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 SLOVNAFT, a.s. 31322832 592,36 € 05.05.2026 13.05.2026 Faktúra
26DFBV0146 Dodávka - vodné, stočné apríl 2026 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 COMAX-TT, a.s. 36238147 2 069,27 € 04.05.2026 08.05.2026 Faktúra
26DFBV0145 Oprava obrábacích strojov, frézky a sústruhy SOŠA Trnava Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Michal Suchopa 40898164 1 917,60 € 04.05.2026 08.05.2026 Faktúra
26DFBV0144 Elektroinštalačné práce na SOŠA Trnava - oprava odsávania a vonkajšieho osvetlenia Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Thoma s. r. o. 54726387 906,00 € 04.05.2026 08.05.2026 Faktúra
26DFBV0147 Za služby v oblasti šikany a kyberšikany za máj 2026 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 54,12 € 04.05.2026 08.05.2026 Faktúra
26DFBV0148 Dodávka materiál - kancelársky Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Mgr. Daniela Sokolovská HESAN 41430352 998,88 € 04.05.2026 13.05.2026 Faktúra
26DFBV0149 Poplatky za služby pevnej siete 01.04.2026-30.04.2026 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Slovak Telekom, a.s. 35763469 61,62 € 04.05.2026 13.05.2026 Faktúra
26DFST0007 Odber stravy zamestnancov za obdobie 01.04.2026 - 30.04.2026 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 2 514,60 € 30.04.2026 01.05.2026 Faktúra
26DFST0008 Odber stravy žiakov za obdobie 01.04.2026 - 30.04.2026 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 2 658,80 € 30.04.2026 01.05.2026 Faktúra
26DFST0009 Odber stravy kontrola VUC za obdobie 01.04.2026 30.04.2026 (09.04.-20.04.2026) Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 49,50 € 30.04.2026 05.05.2026 Faktúra
26DFBV0142 Za služby v oblasti CO za obdobie 04/2026 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 CO - COMPANY s.r.o. 52134504 27,00 € 30.04.2026 06.05.2026 Faktúra
26DFBV0143 Dodávka materiál - lakovnícky, deratizačný Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 JUEL, s.r.o. 36235334 142,92 € 30.04.2026 08.05.2026 Faktúra
26DFBV0141 Dodávka - čistiace prostriedky, ochranné pomôcky Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Sortea s. r. o. 56643811 606,98 € 29.04.2026 05.05.2026 Faktúra