241123 |
Obedy za mesiac Máj 2024 - žiaci |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
2 193,20 € |
31.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
241122 |
Obedy za mesiac Máj 2024 - maturitná komisia |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
153,45 € |
31.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
241127 |
Pristavenie a odvoz kontajnera, zhodnotenie odpadu za obdobie Máj 2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
137,40 € |
31.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
241129 |
Inzercia (bannerová) 31.5.2024-14.6.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
|
216,00 € |
31.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
243058 |
Dodávka materiál - lakovnícky |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
JUEL, s.r.o. |
36235334 |
|
267,07 € |
31.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
241132 |
Za biologicky rozložiteľný odpad za obdobie Máj 2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
132,00 € |
31.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
241137 |
Dodávka - elektrická energia Máj 2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
833,54 € |
31.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
241138 |
Dodávka - tepelná energia Máj 2024, vyúčtovanie |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 897,41 € |
31.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
241120 |
Online seminár 04.06.2024 Účtovníctvo a rozpočtovníctvo školského stravovania |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
37986635 |
|
40,00 € |
29.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
243055 |
Dodávka materiál - elektro |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Kopun elektro, s.r.o. |
52878112 |
|
28,60 € |
28.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
243054 |
Dodávka materiál - čistiaci, ochranné pomôcky |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
293,17 € |
28.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
243053 |
Dodávka materiál - čistiaci |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
260,04 € |
28.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
241121 |
Servisné činnosti na internetovom pripojení v autoškole |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
225,60 € |
27.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
243052 |
Dodávka materiál - hygienický |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
342,98 € |
27.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
241119 |
Čistenie kanalizácie v priestoroch SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
KRTKOVANIE ZSK s.r.o. |
51902877 |
|
816,00 € |
24.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
243050 |
Dodávka materiálu - čistiaci |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
199,13 € |
23.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
243051 |
Dodávka - batérie olovené 4 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TIPA, spol. s r.o. |
42864208 |
|
29,41 € |
23.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
241118 |
Implementácia mobilného výplatného lístky |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
30,00 € |
22.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
243048 |
Dodávka PHM k 15.05.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
217,05 € |
17.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
241117 |
Vyúčtovanie nájomného do 15.05.2024 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
102,60 € |
17.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
243049 |
Dodávka - stavebnice Voltík I. a II. na výuku žiakov odboru autotronik |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Internet-Handel s.r.o. |
24141828 |
|
909,00 € |
16.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
241116 |
Odborná prehliadka klimatizačných a vzduchotechnických zariadení SOŠ automobilová, Coburgova 7859/39, Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
KMKLIMA s.r.o. |
44855222 |
|
1 008,00 € |
15.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
243047 |
Dodávka - gumové rohože na úpravu ihriska 2 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
142,80 € |
15.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
241115 |
Revízia - lakovňa a striekacia kabína |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Miroslav Hatala - Revízie |
48106500 |
|
1 100,00 € |
13.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
241114 |
Občerstvenie - otvorenie "Multifunkčného ihriska" dňa 09.05.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
74,00 € |
13.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
243046 |
Dodávka - náradie na výuku odboru autotronik |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Techfun s. r. o. |
52773299 |
|
598,15 € |
10.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
241104 |
Ochrana objektu - pripojenie a monitoring poplachového systému na SOŠA Trnava za Apríl 2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
48,60 € |
06.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
241103 |
Vyúčtovane nájomného do 30.04.2024 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
102,60 € |
06.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
241105 |
Dodávka - vodné, stočné Apríl 2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
COMAX-TT, a.s. |
36238147 |
|
2 181,64 € |
06.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
241111 |
Poplatky za služby mobilnej siete O2 za obdobie 01.04.2024-30.04.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
2,00 € |
06.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |