Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
241123 Obedy za mesiac Máj 2024 - žiaci Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 2 193,20 € 31.05.2024 04.06.2024 Faktúra
241122 Obedy za mesiac Máj 2024 - maturitná komisia Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 153,45 € 31.05.2024 04.06.2024 Faktúra
241127 Pristavenie a odvoz kontajnera, zhodnotenie odpadu za obdobie Máj 2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 FCC Trnava s.r.o. 31449697 137,40 € 31.05.2024 06.06.2024 Faktúra
241129 Inzercia (bannerová) 31.5.2024-14.6.2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z. 35790253 216,00 € 31.05.2024 07.06.2024 Faktúra
243058 Dodávka materiál - lakovnícky Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 JUEL, s.r.o. 36235334 267,07 € 31.05.2024 08.06.2024 Faktúra
241132 Za biologicky rozložiteľný odpad za obdobie Máj 2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 FCC Trnava s.r.o. 31449697 132,00 € 31.05.2024 08.06.2024 Faktúra
241137 Dodávka - elektrická energia Máj 2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 encare, s.r.o. 52302555 833,54 € 31.05.2024 17.06.2024 Faktúra
241138 Dodávka - tepelná energia Máj 2024, vyúčtovanie Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 3 897,41 € 31.05.2024 20.06.2024 Faktúra
241120 Online seminár 04.06.2024 Účtovníctvo a rozpočtovníctvo školského stravovania Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. 37986635 40,00 € 29.05.2024 30.05.2024 Faktúra
243055 Dodávka materiál - elektro Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Kopun elektro, s.r.o. 52878112 28,60 € 28.05.2024 30.05.2024 Faktúra
243054 Dodávka materiál - čistiaci, ochranné pomôcky Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava 31434193 293,17 € 28.05.2024 30.05.2024 Faktúra
243053 Dodávka materiál - čistiaci Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava 31434193 260,04 € 28.05.2024 30.05.2024 Faktúra
241121 Servisné činnosti na internetovom pripojení v autoškole Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Ábel Jozef - NETAS 34948627 225,60 € 27.05.2024 30.05.2024 Faktúra
243052 Dodávka materiál - hygienický Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava 31434193 342,98 € 27.05.2024 30.05.2024 Faktúra
241119 Čistenie kanalizácie v priestoroch SOŠA Trnava Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 KRTKOVANIE ZSK s.r.o. 51902877 816,00 € 24.05.2024 30.05.2024 Faktúra
243050 Dodávka materiálu - čistiaci Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava 31434193 199,13 € 23.05.2024 28.05.2024 Faktúra
243051 Dodávka - batérie olovené 4 ks Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 TIPA, spol. s r.o. 42864208 29,41 € 23.05.2024 30.05.2024 Faktúra
241118 Implementácia mobilného výplatného lístky Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 30,00 € 22.05.2024 28.05.2024 Faktúra
243048 Dodávka PHM k 15.05.2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 SLOVNAFT, a.s. 31322832 217,05 € 17.05.2024 22.05.2024 Faktúra
241117 Vyúčtovanie nájomného do 15.05.2024 (fľaša oceľová, chladivo) Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 102,60 € 17.05.2024 22.05.2024 Faktúra
243049 Dodávka - stavebnice Voltík I. a II. na výuku žiakov odboru autotronik Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Internet-Handel s.r.o. 24141828 909,00 € 16.05.2024 22.05.2024 Faktúra
241116 Odborná prehliadka klimatizačných a vzduchotechnických zariadení SOŠ automobilová, Coburgova 7859/39, Trnava Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 KMKLIMA s.r.o. 44855222 1 008,00 € 15.05.2024 21.05.2024 Faktúra
243047 Dodávka - gumové rohože na úpravu ihriska 2 ks Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 B2B Partner s.r.o. 44413467 142,80 € 15.05.2024 21.05.2024 Faktúra
241115 Revízia - lakovňa a striekacia kabína Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Miroslav Hatala - Revízie 48106500 1 100,00 € 13.05.2024 16.05.2024 Faktúra
241114 Občerstvenie - otvorenie "Multifunkčného ihriska" dňa 09.05.2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 74,00 € 13.05.2024 16.05.2024 Faktúra
243046 Dodávka - náradie na výuku odboru autotronik Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Techfun s. r. o. 52773299 598,15 € 10.05.2024 16.05.2024 Faktúra
241104 Ochrana objektu - pripojenie a monitoring poplachového systému na SOŠA Trnava za Apríl 2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. 36237922 48,60 € 06.05.2024 14.05.2024 Faktúra
241103 Vyúčtovane nájomného do 30.04.2024 (fľaša oceľová, chladivo) Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 102,60 € 06.05.2024 14.05.2024 Faktúra
241105 Dodávka - vodné, stočné Apríl 2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 COMAX-TT, a.s. 36238147 2 181,64 € 06.05.2024 14.05.2024 Faktúra
241111 Poplatky za služby mobilnej siete O2 za obdobie 01.04.2024-30.04.2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 2,00 € 06.05.2024 15.05.2024 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »