Faktúra č. 243083

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 243083
  • Popis fakturovaného plnenia: Dodávka materiál - čistiaci
  • Dátum doručenia: 09.09.2024
  • Celková hodnota: 259,13 €
  • Identifikácia objednávky: 24123
  • Dátum zverejnenia: 13.09.2024
  • Poznámka:
Tlačiť