Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
243027 Dodávka - PC zostava 1 ks, Monitor Lenovo 24" Full HD 1 ks, extrahovanie dát Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Ábel Jozef - NETAS 34948627 1 209,60 € 01.03.2024 12.03.2024 Faktúra
241049 Obedy za mesiac Február 2024 - žiaci Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 2 858,00 € 29.02.2024 29.02.2024 Faktúra
241050 Obedy za mesiac Február 2024 - zamestnanci Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 3 133,35 € 29.02.2024 01.03.2024 Faktúra
241051 Za služby v oblasti CO za obdobie Február 2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 CO - COMPANY s.r.o. 52134504 27,00 € 29.02.2024 07.03.2024 Faktúra
241052 Pristavenie a odvoz kontajnera, biologicky rozložiteľný odpad Február 2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 FCC Trnava s.r.o. 31449697 587,62 € 29.02.2024 07.03.2024 Faktúra
241060 Dodávka - tepelná energia Február 2024, vyúčtovanie Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 4 395,08 € 29.02.2024 08.03.2024 Faktúra
243029 Dodávka materiál - lakovnícky Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 JUEL, s.r.o. 36235334 7,96 € 29.02.2024 12.03.2024 Faktúra
241061 Dodávka - elektrická energia Február 2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 encare, s.r.o. 52302555 1 044,55 € 29.02.2024 14.03.2024 Faktúra
243024 Dodávka materiál - všeobecný na výuku žiakov Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Techfun s. r. o. 52773299 105,50 € 28.02.2024 01.03.2024 Faktúra
241048 Odborná prehliadka elektrických strojov VTZ-E do 1000V Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Miroslav Hatala - Revízie 48106500 2 875,00 € 27.02.2024 28.02.2024 Faktúra
243026 Dodávka - tonery 3 ks Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Ábel Jozef - NETAS 34948627 223,20 € 26.02.2024 12.03.2024 Faktúra
243023 Dodávka materiál - kancelársky Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Mgr. Daniela Sokolovská HESAN 41430352 345,43 € 23.02.2024 28.02.2024 Faktúra
241047 Revízia hasiacich prístrojov Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 PROFIS spol. s r.o. 34103201 349,92 € 23.02.2024 28.02.2024 Faktúra
243022 Dodávka materiál - tonery 6 ks , myš k počítaču 1 ks Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Ábel Jozef - NETAS 34948627 349,20 € 20.02.2024 26.02.2024 Faktúra
243020 Dodávka PHM k 15.02.2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 SLOVNAFT, a.s. 31322832 120,79 € 19.02.2024 23.02.2024 Faktúra
243021 Dodávka materiál - čistič pre spájkovací hrot Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Techfun s. r. o. 52773299 29,00 € 19.02.2024 23.02.2024 Faktúra
241045 Revízia a oprava elektronickej zabezpečovacej signalizácie Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Delta plus SK s.r.o. 51963213 815,10 € 19.02.2024 23.02.2024 Faktúra
241044 Vyúčtovanie nájomného do 15.02.2024 (fľaša oceľová, chladivo) Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 42,84 € 19.02.2024 23.02.2024 Faktúra
243019 Dodávka - všeobecný materiál, náradie Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 AG NÁRADIE, s.r.o. 18049401 336,18 € 16.02.2024 23.02.2024 Faktúra
243018 Dodávka - náradie Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 AG NÁRADIE, s.r.o. 18049401 1 386,67 € 16.02.2024 23.02.2024 Faktúra
241046 Inzercia 9.2.2024, 16.2.2024 PARDON Trnava Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z. 35790253 292,80 € 16.02.2024 28.02.2024 Faktúra
244001 Zhotovenie diela - Rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry - Multifunkčné ihrisko - Súpis skutočne prevedených prác č. 1 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 TRANSTAV TT s.r.o. 44082371 18 281,69 € 13.02.2024 08.03.2024 Faktúra
243017 Dodávka - toner Xerox CF280X Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Ábel Jozef - NETAS 34948627 75,60 € 12.02.2024 16.02.2024 Faktúra
241043 Servisné činnosti na poškodenom HDD Notebook Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Ábel Jozef - NETAS 34948627 162,00 € 12.02.2024 16.02.2024 Faktúra
241036 Inzercia 2.2.2024 PARDON Trnava Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z. 35790253 146,40 € 08.02.2024 13.02.2024 Faktúra
241041 Poplatky za mobilné služby O2 1.1.2024-31.1.2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 2,00 € 07.02.2024 15.02.2024 Faktúra
241039 Odborné stanovisko - posúdenie strojov na vyradenie z prevádzky SOŠA Trnava Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Ing. Ivan Igrici IIIZ 45902992 193,24 € 07.02.2024 15.02.2024 Faktúra
241037 Dodávka - vodné, stočné Január 2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 COMAX-TT, a.s. 36238147 2 344,93 € 06.02.2024 16.02.2024 Faktúra
241020 Vyúčtovanie nájomného do 31.01.2024 (fľaša oceľová, chladivo) Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 36,48 € 05.02.2024 08.02.2024 Faktúra
241028 Prevádzkovanie výmenníkovej stanice v mesiaci Január 2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 František Viskupič - ELFE - TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV 33209308 760,80 € 05.02.2024 09.02.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 »