Faktúra č. 243021

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 243021
  • Popis fakturovaného plnenia: Dodávka materiál - čistič pre spájkovací hrot
  • Dátum doručenia: 19.02.2024
  • Celková hodnota: 29,00 €
  • Identifikácia objednávky: 24020
  • Dátum zverejnenia: 23.02.2024
  • Poznámka:
Tlačiť