Faktúra č. 291038

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 291038
  • Popis fakturovaného plnenia: Dodávka - stravné lístky pre zamestnancov SOŠA Trnava
  • Dátum doručenia: 22.02.2019
  • Celková hodnota: 3 600,00 €
  • Identifikácia zmluvy: 10002150
  • Dátum zverejnenia: 09.04.2019
  • Poznámka:
Tlačiť