Faktúra č. 26DFBV0283

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 26DFBV0283
  • Popis fakturovaného plnenia: Dodávka - tonery, výpočtová technika, servisné činnosti internetového pripojenia, úprava switchov, reinštalácia PC
  • Dátum doručenia: 29.09.2026
  • Celková hodnota: 3 747,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 26098, 26105
  • Dátum zverejnenia: 01.10.2026
  • Poznámka:
Tlačiť