Faktúra č. 26DFBV0068

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 26DFBV0068
  • Popis fakturovaného plnenia: Dodávka - čistiaci materiál
  • Dátum doručenia: 02.03.2026
  • Celková hodnota: 559,42 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 26029
  • Dátum zverejnenia: 06.03.2026
  • Poznámka:
Tlačiť